DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
03/01/2019 1 07059359000183 ENCISO & ALMEIDA LTDA.-ME 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 350.00
03/01/2019 3 31341127000106 GUILHERME VILELA CESTARI 41538357810 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 3,000.00
03/01/2019 4 31341127000106 GUILHERME VILELA CESTARI 41538357810 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 3,000.00
03/01/2019 5 06538280803 EURÍPEDES DOS REIS LIMA 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 700.00
03/01/2019 6 04220686835 CELSO APARECIDO MARCANDALI 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 700.00
03/01/2019 7 29969477000161 VALDEIDES CATARINO LOPES 17218823831 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 2,000.00
03/01/2019 10 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 148.76
03/01/2019 12 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 367.27
03/01/2019 14 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 159.60
04/01/2019 16 04633303000100 JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PATRICÍNIO PAULISTA - ME 339039 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 1,980.00
04/01/2019 19 18410208000144 CLINICA ODONTOLOGICA ENDO X LTDA 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 4,160.00
07/01/2019 27 06344497000141 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 339046 Indenizacao Auxilio Alimentacao R$ 12,510.36
08/01/2019 40 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 3,265.22
08/01/2019 42 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1,825.79
08/01/2019 44 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1,696.60
08/01/2019 46 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 802.33
08/01/2019 48 60256328000103 CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR JULIO CESAR ZANINI LTDA. 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 1,160.00
09/01/2019 71 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,052.44
10/01/2019 79 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 176.55
10/01/2019 108 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 7,438.65
10/01/2019 109 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 3,422.07
10/01/2019 110 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 2,827.54
10/01/2019 131 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 5,753.46
10/01/2019 132 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 2,277.64
10/01/2019 133 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 1,079.46
10/01/2019 138 111111111111111114 F G T S 319013 FGTS R$ 868.85
10/01/2019 146 111111111111111114 F G T S 319013 FGTS R$ 642.48
10/01/2019 153 111111111111111111 I N S S 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 2,226.45
10/01/2019 161 111111111111111111 I N S S 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 1,646.38
10/01/2019 162 53723870000155 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA 335041 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS R$ 5,760.23
Páginas 1 / 165


Página Expirada!

Página Expirada!