DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2020 4 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 84.47
02/01/2020 5 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 178.95
03/01/2020 7 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 28.25
06/01/2020 13 18410208000144 CLINICA ODONTOLOGICA ENDO X LTDA 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 8,840.00
06/01/2020 19 11073966000175 L R DE A BOTELHO 339030 GÁS ENGARRAFADO R$ 192.60
08/01/2020 30 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1,453.16
08/01/2020 32 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 978.61
08/01/2020 33 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2,307.99
08/01/2020 34 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 889.63
08/01/2020 35 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2,210.96
08/01/2020 37 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 858.62
08/01/2020 46 25878401800 CACILDA BARSANULFO RIBEIRO 339036 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 550.00
08/01/2020 50 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 207.40
08/01/2020 51 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,233.45
08/01/2020 52 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,339.56
08/01/2020 76 27968038804 PAULO CESAR DE MELO 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 300.00
08/01/2020 91 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 1,955.18
08/01/2020 92 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 977.59
08/01/2020 93 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 977.59
08/01/2020 105 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 3,004.90
08/01/2020 106 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 1,502.46
08/01/2020 107 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 1,502.46
08/01/2020 108 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 3,706.08
08/01/2020 109 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 1,235.36
08/01/2020 114 111111111111111114 F G T S 319013 FGTS R$ 234.62
08/01/2020 119 111111111111111114 F G T S 319013 FGTS R$ 360.58
08/01/2020 120 111111111111111114 F G T S 319013 FGTS R$ 395.31
08/01/2020 125 111111111111111111 I N S S 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 622.33
08/01/2020 130 111111111111111111 I N S S 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 956.46
08/01/2020 131 111111111111111111 I N S S 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 1,206.61
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