Empenho Nº: 00106

Data Empenho: 10/01/2019
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ
Unidade Orçamentária: 020500 SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS
Unidade Executora: 020504 LIMPEZA PUBLICA
Favorecido: 45.***.***/****-05 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Pagamento: R$ 1,721.76   
 
Despesa: 31901144001 FERIAS ABONO PECUNIARIO
Programa: 0027 LIMPEZA PUBLICA
Ação: 2029 Manutenção dos serviços de limpeza pública
Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: OUTROS NÃO APLICÁVEL
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2019


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
10/01/2019FOLHA REF 01 2019
R$ 1,721.76


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2019111012 8
R$ 1,721.76
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