Empenho Nº: 00093

Data Empenho: 10/01/2019
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ
Unidade Orçamentária: 020100 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade Executora: 020106 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Favorecido: 45.***.***/****-05 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Pagamento: R$ 428.96   
 
Despesa: 31901145001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0031 DESPORTO E LAZER
Ação: 2041 Manutenção Esporte
Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: OUTROS NÃO APLICÁVEL
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2019


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
10/01/2019FOLHA REF 01 2019
R$ 428.96


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2019111012 8
R$ 428.96
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