Empenho Nº: 00104

Data Empenho: 10/01/2019
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ
Unidade Orçamentária: 020500 SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS
Unidade Executora: 020502 SERVICOS URBANOS
Favorecido: 45.***.***/****-05 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Pagamento: R$ 2.307,83   
 
Despesa: 31901145001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0026 SERVICOS URBANOS
Ação: 2028 Manutenção de serviços urbanos municipais
Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: OUTROS NÃO APLICÁVEL
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2019


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
10/01/2019FOLHA REF 01 2019
R$ 2.307,83


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2019111012 8
R$ 2.307,83
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